- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-06-04 10:32
你好,这个其他应付款要做平。
相关问题讨论

你好 不还给老板了就做 借其他应付款贷营业外收入交税了
2019-11-22 14:11:01

您好,注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本,往来没法清理的记入营业外收支,有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
2023-02-01 14:53:34

同学你好
应收账款重分类到应付账款
其他应付款重分类到其他应收款
变现存货、收回其他应收款,冲销应付账款 余额分配给股东
2020-06-12 20:26:24

你好,同学。
这些要清0的,这些最后的净资产是要分配经股东
2020-04-02 17:08:36

你好 可以的 。 一般是会重分类的。 在资产负债表中其他应收款期末数=其他应收款的借方余额%2B其他应付款的借方余额(有坏账还得考虑坏账部分的金额 );其他应付款期末数=其他应收款的贷方余额%2B其他应付款的贷方余额。
2021-02-26 18:09:40
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