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于2025-06-02 15:51 发布 259次浏览
董孝彬老师
职称: 中级会计师
2025-06-02 15:52
您好,没有硬性规定的哦,按您的习惯,银行最好是一笔笔和流水对应,不要合并做,这样方便对账,
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2025-06-02 15:56
银行是一笔笔根据流水做的,如果先做银行部份,后做发票部份,会导致应收负数这样没有关系吗
2025-06-02 15:58
是不是应该先做发票,再做银行部份好一点
董孝彬老师 解答
2025-06-02 16:06
您好,没有关系的,月本的应收不会为负不是,按日期做才是最好的,确认收入和银行收款,按自然日的顺序来
2025-06-02 16:08
发票部份都是月末左右才开的,没有一个具体的日期的,我只想知道先做银行收款应收负数这个是没有关系的对吧
2025-06-02 16:09
哦哦,没有关系的哦
2025-06-02 16:10
应该也是正常的吧,有的时候先收款后面才开的发票,那应收肯定是负数,等开了发票就平账了
2025-06-02 16:14
您好,是的,正常的,月末不为负就可以,中间不用管
2025-06-02 16:25
像这种需要做三笔还是只需要做一笔就好了?实际上是付款后名字不对退回重付,这种情况需要按银行流水做三笔还是做一笔?
对对,这个同一天的,做成一笔可以的
2025-06-02 17:01
支付增值税的会计分录是不是借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-06-02 17:02
对对,您好专业,科目规范的
2025-06-02 17:29
支付认证费是不是可以做预付账款也可以做应付账款?
2025-06-02 17:30
您好,可以的,2个科目都行,一般 是其他应付款,因 为不是购公司主营业务的
2025-06-02 17:31
如果没有设置其他应付款,放应付账款是不是也可以的?
2025-06-02 17:32
您好,是的,您的理解正确哦
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董孝彬老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2025-06-02 15:56
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2025-06-02 15:58
董孝彬老师 解答
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董孝彬老师 解答
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董孝彬老师 解答
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2025-06-02 16:25
董孝彬老师 解答
2025-06-02 16:25
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2025-06-02 17:01
董孝彬老师 解答
2025-06-02 17:02
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2025-06-02 17:29
董孝彬老师 解答
2025-06-02 17:30
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董孝彬老师 解答
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