送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-06-21 17:32

你好!要看申报表才行了。

粒粒冰棒 追问

2018-06-21 17:58

老师的意思是上期留抵一般只能从申报表查看,或者自己做登记了,从账上很难看的出来对吗?

粒粒冰棒 追问

2018-06-21 19:35

老师,如果5月份增值税申报中有上期留抵额为35792,本期销项税额为19181,本期已预交3603,那下个月我申报时填写上期留抵额该怎么填,是不是把35792-19181+3603=20214这个数呀?还是怎么填呢?

宋生老师 解答

2018-06-22 08:29

你好!是的。你不需要自己填。申报系统会自动有抵减的数。只需要读入销项进项,然后填上预缴金额

上传图片  
相关问题讨论
你好!要看申报表才行了。
2018-06-21 17:32:04
月底先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-06-02 11:29:33
您好,是的,这个月使用6306来抵6078,预交的可以抵本月应交的税金,简易征收的不必须在这个月交的。
2018-06-22 20:48:36
你好 你之前留抵的进项税10万 是做到了转出未交增值税借方放着的吗
2020-06-03 17:29:22
如果可以申报表怎么填
2018-06-15 04:14:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...