老师,你好。现在发现2024-10月份开了专用发票回来,但是入账的时候,没有价税分离,应该要更正原来错误的分录,入什么科目呢?
簿荷梨子
于2025-05-25 21:14 发布 126次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2025-05-25 21:15
您好,之前的分录,我看下是怎么做的吧
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您好,之前的分录,我看下是怎么做的吧
2025-05-25 21:15:27

你好,不含税入账金额=票价/1.09,税额=票价/1.09*9%
2021-03-11 15:08:26

您好,这个是需要的哈
2022-09-28 11:16:19

你好,这个是不需要价税分离的。
2023-04-06 15:46:45

你好!
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:原材料/库存商品
2022-01-22 15:28:10
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簿荷梨子 追问
2025-05-25 21:22
小锁老师 解答
2025-05-25 21:23