老师你好,我想问一下汇算清缴的问题,2024年做的营业外收入,现在经核查不属于收入了,2025年做了红冲,记了以前年度损益调整,那我现在汇算清缴报表纳税调整表A105000表上纳税调减吗?还是本来属于营业外收入是需要做调增的,现在不属于营业外收入了就不用做任何纳税调整了

奇异果
于2025-05-22 16:38 发布 165次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2025-05-22 16:39
在 A105000《纳税调整项目明细表》的 “其他” 栏次(第 30 行 )填报调减金额
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2025-05-22 16:39:04
您好亲,调减,纳税调减
2025-05-22 16:33:36
您好,是利润表科目需要以前年度损益调整,更正纳税申报表
2022-06-25 14:40:50
你好; 你这个是调整了什么数据的;才好判断是否22年年报要填写数据
2023-05-08 16:34:55
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
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