收到供应商开具原材料发票会计分录怎么做

L is
于2025-05-21 23:02 发布 183次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2025-05-21 23:02
您好,这个的话,材料这些都收到了吧
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您好,这个的话,材料这些都收到了吧
2025-05-21 23:02:33
以后还给你开的吗
2020-03-06 21:00:10
你好,单独开的话计入营业外收入
2022-02-09 20:42:41
你好,你给对方开发票的时候是开的加工费吗?
2022-02-15 12:20:19
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
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