送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2025-05-21 23:02

您好,这个的话,材料这些都收到了吧

L is 追问

2025-05-21 23:04

材料收到了的

小锁老师 解答

2025-05-21 23:05

借 原材料  应交税费 应交增值税 贷 银行存款

L is 追问

2025-05-21 23:06

是先开具发票过来,二个月后我司付款的,那付款分录怎么做

小锁老师 解答

2025-05-21 23:08

那贷方做应付账款,第一个分录

L is 追问

2025-05-21 23:16

收到发票:
借:应付账款
      应交税费-应交增值税
贷:银行存款



二个月后付款做会计分录:
借:应付账款
贷:银行存款


是这样么

小锁老师 解答

2025-05-21 23:16

是的,理解的是没错的

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相关问题讨论
您好,这个的话,材料这些都收到了吧
2025-05-21 23:02:33
以后还给你开的吗
2020-03-06 21:00:10
你好,单独开的话计入营业外收入
2022-02-09 20:42:41
你好,你给对方开发票的时候是开的加工费吗?
2022-02-15 12:20:19
同学您好! 对于本月采购原材料入库但下个月才收到发票和付款的情况,应暂估入库,会计分录为:借:原材料,贷:应付账款-暂估应付账款。待下月收到发票时,再冲回暂估,并按实际金额入账。对于加工商品本月发出但下月收款开票,应确认为应收账款,会计分录为:借:应收账款,贷:销售收入,下月收到款项后再冲销应收账款。
2024-03-07 16:20:41
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