老师您好 专管员让把一张进项票做进项税额转出 进项票是2021年1月 那就是要更正所属期2021年1月的增值税申报表 在税务局领增值税申报表 其他数字都和当时申报的一样照着填写 在14行进项税额转出填上专管员让转出的进项税税额 然后再补交税款 是这样操作吗?
甜蜜的乌龟
于2025-05-21 17:33 发布 86次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2025-05-21 17:34
对的是的,然后你更正的所属期后面的所有的都要修改
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你好,附表 2和主表对应下面有进项税额转出,你对应进去填写就可以
2022-02-11 13:38:37

认证了不能抵扣的专票或者发票红冲之前抵扣了的专票
2019-08-27 19:00:08

可以的
2018-12-30 08:24:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

附表2中有进项税额转出,你直接进去选择看你们是哪种就可以
2019-12-06 17:44:02
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