送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-20 10:56

尽快找供应商要发票,做采购进项税,同时将你们预收账款做收入处理,交税处理

@ 追问

2018-06-20 11:06

现在,我们可以做暂估吗?其中有1500万,是2017年12月的,另外1500万,是2018.1-6月份的,如果要是缴纳税款的话,实在 是太大了,能不能有个解决问题的方法了?

江老师 解答

2018-06-20 11:07

这个金额太大的,没有进项税,交的税额也太大了。

@ 追问

2018-06-20 11:14

当时,我们的发票月供是5000万,税局突然给停票了,但是上下游都觉得,能很快解决,所以,仍然继续走货,付款这些,只是欠着发票,才造成这种情况,如何调整表啊,可以把预收账款走到其他应付款吗?还有可以把预付那个,整成暂估吗?

江老师 解答

2018-06-20 11:15

这个尽快找上游开发票,才能解决这个问题

@ 追问

2018-06-20 21:15

现在税局会去看财务报表吗?我们的预收也就挂了半年

江老师 解答

2018-06-20 21:23

预收账款需要确认收入了

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相关问题讨论
尽快找供应商要发票,做采购进项税,同时将你们预收账款做收入处理,交税处理
2018-06-20 10:56:30
你好 按这个来填写
2018-12-10 16:59:20
你好 那你到时候 应收账款负数 就是预收账款里面去填写的 。 这个不用 你们报表会重分类的
2020-04-23 15:13:56
应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00
应收账款如果出现负数就说明是贷方余额,在资产负债表上就要在预收账款反映。
2019-06-14 15:12:51
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