请教老师这是我们2018年第一季度的申报表,这是真实的资产负债表,目前是预收账款3000万,但是,库存确实0,税局说我们应该做无票收入。我们实际货物和资金都已经交易完毕,就是欠发票,供应商欠我们3000万,我们也欠下游3000万,发票。下面是报表,我们应该这么调整?
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于2018-06-20 10:55 发布 1001次浏览

- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-06-20 10:56
尽快找供应商要发票,做采购进项税,同时将你们预收账款做收入处理,交税处理
相关问题讨论

尽快找供应商要发票,做采购进项税,同时将你们预收账款做收入处理,交税处理
2018-06-20 10:56:30

你好 按这个来填写
2018-12-10 16:59:20

你好 那你到时候 应收账款负数 就是预收账款里面去填写的 。 这个不用 你们报表会重分类的
2020-04-23 15:13:56

应付变为预付多少金额,原来的应付账款要调增同样的金额,这样就平了
2021-10-25 19:24:00

应收账款如果出现负数就说明是贷方余额,在资产负债表上就要在预收账款反映。
2019-06-14 15:12:51
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