假如上期暂估入库的半成品4台每台5000元,上期领用1台,本期算出实际成本4500元/台,这种账务怎么处理(分录和仓库),求详细解答,谢谢!
Cheng
于2018-06-16 05:46 发布 693次浏览
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QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!两种做法,1、原分录冲红,按正确金额做新的分录,2、按差额做红字调整分录。未销售调整库存商品,已销售调整主营业务成本
2018-06-16 06:04:09

不就是结转成本嘛?有啥不懂的
借:主营业务成本
贷:库存商品
2022-02-22 12:16:37

<p>你好,销售收入怎么会是暂估的呢?成本是两千就结转两千,而不是根据收入多少来结转。</p>
2016-07-30 16:11:28

同学你好
单价不是现成的吗
2021-08-16 14:11:00

暂估时候 借:库存商品 贷:应付账款 收到发票的时候 借:库存商品 进项 贷:应付账款/银行存款(根据收到的发票来做账)
。暂估2太,来票一台,在月底的时候继续暂估一台。然后月初再冲回,下月还没有收到,再暂估,再冲回。
2018-11-15 16:20:47
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