送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2025-04-19 14:42

您好,你可以现在调下账就可以了,前面的不要去动了

武月红 追问

2025-04-19 15:21

我调到2024年1月份了

刘艳红老师 解答

2025-04-19 15:22

可以的,只是报表也要调了

武月红 追问

2025-04-19 15:23

凭证实际上应该是做你这张发票应该是做固定资产清理嘛,它不涉及到收入,到21月份的时候要一点钟了嘛,然后就说。那么现在我二和我二的时候,他这个我看下。

刘艳红老师 解答

2025-04-19 15:25

那就是2023年你收入做多了,你要调报表,减少收入

武月红 追问

2025-04-19 15:42

所以我现在不晓得该怎么调了

刘艳红老师 解答

2025-04-19 15:43

你在24年调了账,你要去窗口调23年的汇算清缴表,调增补交税就可以

武月红 追问

2025-04-19 15:46

我是23年的收入多计了

刘艳红老师 解答

2025-04-19 15:46

所以要调23年的汇算清缴表,这个要去窗口处理

武月红 追问

2025-04-19 16:37

为什么是要调2023年,而不是2024年了 有么有相关的规定

刘艳红老师 解答

2025-04-19 16:39

因为你的账是在2023年12月做错的,影响的是23的利润

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是的,需要按照账面价值和处置价款来计算处置损益
2022-04-25 10:35:54
处置固定资产处置了45000,需要交税的,增值税,附加税,城建税,所得税
2019-07-22 15:34:42
您好,处置的时候咱是 借固定资产清理,借累计折旧贷固定资产 ,借银行存款贷固定资产清理,贷应交税费。 固定资产清理的差额转入资产处置损益,然后再转入营业外收入或营业外支出。
2022-09-06 11:52:40
你好,首先是这样,你如果不想留下问题的话,他不要开发票,你也可以开给他,他不要就自己去处置好了。 你可以写收据,签订合同。正常做固定资产清理
2023-07-18 16:10:36
你好,按购进时税目和名称开,税率3% 清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-07-17 17:16:42
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