老师,我们本月发现有个供应商A产品之前结算的单价错了,少付给别人了,本月要把差价补给别人,是把这个差价合并到本月采购的A产品中吗,如果这样的话本月A产品的单价就太高了,税账应该怎么做合理呢?

骆旭燕
于2025-04-18 10:53 发布 260次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-04-18 10:56
你好,其实正规的做法就是去调整之前的
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你好,其实正规的做法就是去调整之前的
2025-04-18 10:56:16
同学,奶奶后
内帐的话,那就只能做到这个月。
2025-04-18 11:13:41
你好,你重新反结账,回去更正一下结转的成本,然后重新做账,更正你第二季度的财务报表。
2022-07-21 11:01:29
你好; 你发票开出去了吗。 你现在做借 应收账款或者银行存款负数贷主营业务收入负数 ;应交税费-应交增值税负数 ; 借库存商品 -A 贷主营业务成本 -A产品 ;然后在发B 做 收入和结转即可
2022-01-06 18:38:08
你好,关键是发票上是怎么体现的?这个单价不是说咱能随便的,发票上是怎么给你出具的?
2022-07-28 10:19:07
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