送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-06-14 14:05

留抵不用编制分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!

四毛呀 追问

2018-06-14 14:06

不要把减免税金结转到未交增值税吗?

方亮老师 解答

2018-06-14 14:07

不需要结转到未交增值税科目,应该是年末时与销项税额对冲。

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相关问题讨论
留抵不用编制分录。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-06-14 14:05:27
你好,第二笔分录就是抵扣了才做,如果没抵扣只做第一笔分录的。
2016-11-09 10:40:55
分录,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款,备案或者认证后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用,负数。
2017-02-27 14:52:52
你好,不可以的,需要做两笔分录 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-07-13 20:03:58
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-12-14 14:35:29
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