请问老师,我上一季度开出去了5万的票,因为还没有收到款的,,我分录是这样做的 借:应收账款 贷:预收账款 现在我收到钱了,是要怎样做分录确认收入
练敏雯
于2025-04-12 18:04 发布 122次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-04-12 18:05
您好,其实你上季度开了发票就应该确认收入,你如果不打算反结账过去修改的话,就借预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税
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应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
2017-08-25 09:45:25

应收账款的期末借方有金额是代表什么意思,应收未收的
如果是在期末贷方有金额是代表是什么意思提前收的
预付账款的期末借方有金额是代表什么意思提前支付的
如果是在期末贷方有金额是代表是什么意思应该支付未支付出去的
预收账款的期末借方有金额是代表什么意思应收未收到
如果是在期末贷方有金额是代表是什么意思提前收取的
2019-03-01 10:37:00

你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
2020-04-23 06:18:29

应收贷方就是预收
预付与应收,预收没有关系
2017-06-19 09:54:51

是的,资产负债表就是这么填报的
2022-10-28 15:20:32
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练敏雯 追问
2025-04-12 18:21
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2025-04-12 18:34