请问老师,我上一季度开出去了5万的票,因为还没有收到款的,,我分录是这样做的 借:应收账款 贷:预收账款 现在我收到钱了,是要怎样做分录确认收入
练敏雯
于2025-04-12 18:04 发布 176次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-04-12 18:05
您好,其实你上季度开了发票就应该确认收入,你如果不打算反结账过去修改的话,就借预收账款,贷主营业务收入应交税费应交增值税
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应收账款还有应付帐款都是直接按照期末余额填制也是可以的,应收账款应该根据应收账款和预收账款借方余额的合计数填制 应付帐款根据应付帐款和预付账款贷方余额的合计数填制 是为了不在资产负责表里面出现负数
2017-08-25 09:45:25

你好,实际工作中也可以用预付账款,这个科目的,其实最好是两个科目都设置
2020-06-10 14:19:29

应收账款借方表示应收的,贷方就表示多收的,多收的也就是预收的
2015-10-14 21:23:13

你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
2020-04-23 06:18:29

应收贷方就是预收
预付与应收,预收没有关系
2017-06-19 09:54:51
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练敏雯 追问
2025-04-12 18:21
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2025-04-12 18:34