送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-04-11 11:36

你好,你是哪里填写的?有问题?是收入写多了吗?

一地金 追问

2025-04-11 11:38

申报的时候,收入写多了

郭老师 解答

2025-04-11 11:40

做了无票收入的吗?是的话你下一个月可以填写负数

一地金 追问

2025-04-11 11:41

没有做,就是申报时比如收入填了1000,实际收入只有900

郭老师 解答

2025-04-11 11:43

你申报的无票收入吗?如果申报的开发票的收入必须去更正。

一地金 追问

2025-04-11 11:44

我现在只想把分录做平,就多交了100多块

郭老师 解答

2025-04-11 11:45

你不申请退税也以后也不抵扣的
借营业外支出,
贷应交税费未交增值税。一般纳税人的这个

一地金 追问

2025-04-11 11:52

这个营业外支出 能税前扣除吗?

郭老师 解答

2025-04-11 11:53

不可以
抵扣不了所得税。

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金额不大的,可以的,如果金额大的话,税务局会通知你的
2022-07-15 18:58:21
您好,您说的多交是什么意思
2023-03-06 14:43:46
你好 一般先要提供多交依据 税局审批退税 下面是一些常见的 但不是所有 具体还得以当地税局为准 代开发票多交 发票原件 拒收证明或情况说明 退税申请单 一般是更正的增值税申报表(之前申报有问题多交的),税局签字大厅申报之后 填写退税申请单 或是有优惠多交的话 这个一般税局会统一办理 具体可以问税局(最近6税一费多交的 很多税局是电子税局申请)
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2022-02-28 18:44:52
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