送心意

郭老师

职称初级会计师

2025-04-11 11:36

你好,你是哪里填写的?有问题?是收入写多了吗?

一地金 追问

2025-04-11 11:38

申报的时候,收入写多了

郭老师 解答

2025-04-11 11:40

做了无票收入的吗?是的话你下一个月可以填写负数

一地金 追问

2025-04-11 11:41

没有做,就是申报时比如收入填了1000,实际收入只有900

郭老师 解答

2025-04-11 11:43

你申报的无票收入吗?如果申报的开发票的收入必须去更正。

一地金 追问

2025-04-11 11:44

我现在只想把分录做平,就多交了100多块

郭老师 解答

2025-04-11 11:45

你不申请退税也以后也不抵扣的
借营业外支出,
贷应交税费未交增值税。一般纳税人的这个

一地金 追问

2025-04-11 11:52

这个营业外支出 能税前扣除吗?

郭老师 解答

2025-04-11 11:53

不可以
抵扣不了所得税。

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相关问题讨论
金额不大的,可以的,如果金额大的话,税务局会通知你的
2022-07-15 18:58:21
那你上个月多交的增值税本身就是在应交税费借方余额,你本期应该交的是贷方余额,他直接科目就会自动抵消,你不用单独做账。
2021-09-15 22:42:36
你好 多交的去税局申请退税可以退的
2019-05-13 09:55:04
做之前相反的分录
2018-12-27 13:12:59
您好 对应的附加税也申请退
2019-11-28 16:00:36
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