老师,公司为小规模,本季开票超过30万,按发票统计,增值税为1900.04,但电子税务局数据带出增值税为1900.02,需怎么处理?
vicky
于2025-04-10 15:33 发布 11次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-04-10 15:34
差额计入税金计附加就行
相关问题讨论

您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05

你好,是的
2016-12-25 13:58:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
vicky 追问
2025-04-10 15:38
家权老师 解答
2025-04-10 15:40
vicky 追问
2025-04-10 16:00
家权老师 解答
2025-04-10 16:04
vicky 追问
2025-04-10 16:05
家权老师 解答
2025-04-10 16:06