当时做的时候是做的借:管理费用-办公费352.22,应交税费-进项45.78 贷:应付账款 现在进项税额转出45.78怎么做
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于2025-04-10 11:17 发布 1次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论

你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

你好,是的,是正确的。
2021-08-15 14:17:45

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
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