老师,账上我看到23年3月老板借款100万,没还 ,一直挂 问
是的,还回来再借这样好对的。 答
请问老师,小型合伙律所缴纳社保费和增值税等各项 问
你好 借:应付职工薪酬—社保,其他应收款(个人负担部分),贷:银行存款 借:应交税费—应交增值税,附加税等,贷:银行存款 答
老师好!我花10万买了一个经营中的培训机构 问
你好 公司做 借 银行存款 贷实收资本 借实收资本A/实收资本B 贷 银行存款 答
这种车票能做账吗 还是说要开发票 问
不用开发票的,这个就行。 答
三月份记账时 差旅费报销时 讲员工通过第三方 问
你好,你要反结账修改吗?还是在这个月调整? 答
你好老师请教一下大家,供应商开了20万的发票进来,我们付了一半,剩余的款因为项目停工了或者对方垮了,不付了,怎么做分录?
答: 你好同学,如果确定这个应付账款后期不需要付了,你可以 借应付账款 贷营业外收入,这个营业外收入是需要缴纳所得税的。
我们收到一笔款,然后转给供应商一部分,供应商没有给我们发票,这个怎么做分录
答: 您好!转钱给供应商,借预付账款 贷银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
给供应商付了80600,收到的发票是80800,这个要怎么做分录啊?
答: 您好,借;库存商品等科目,80800,贷:现金或者银行存款,80600,应付账款,200。