老师,您好。请教您个问题:我公司把名下的一辆车进行了二手交易,折旧后账面价值84000元,卖价18000元,这个账务处理改怎么做呢?
杨千思
于2025-04-01 15:43 发布 54次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-04-01 15:44
清理残值
借:固定资产清理 84000 原值-折旧
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款 18000元收款金额
贷:固定资产清理 申报增值税的收入
应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
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贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款 18000元收款金额
贷:固定资产清理 申报增值税的收入
应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2025-04-01 15:44:41

你好,出售的要转入固定资产清理
2019-05-21 11:26:36

您好,填写在未开具发票里面就成
2024-10-30 13:11:31

借:固定资产22986.21
应交税费-应交增值税3677.79
贷:应付账款26664
2019-05-06 10:26:21

您好,借固定资产清理57000累计折旧3000贷固定资产60000,借银行存款5000贷固定资产清理,应交税费应交增值税(销项税额),借资产处置损益贷固定资产清理。
2020-06-23 23:41:13
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