老师,你好!想请教一个问题。如果我公司是技术服务业,那别人给我们开技术服务专票进行抵扣,是不是借:劳务成本 贷:应付账款_(公司名称),期末结转到主营业务成本,借:主营业务成本 贷:劳务成本 这样子的操作正确吗?

DXP小萍
于2018-06-13 08:57 发布 633次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-13 08:58
是正确的,也可以直接借计主营业务成本科目。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
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是正确的,也可以直接借计主营业务成本科目。如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-13 08:58:11
同学你好
这个直接计入成本就可以
没法通过库存商品
2023-12-15 11:00:39
是的,可以这样账务处理的
2022-04-08 11:13:31
你好 是借应付账款,贷主营业务成本
2024-01-11 16:47:53
是的,借:主营业务成本 应交税费-进项税 贷:银行存款
2023-07-19 15:06:58
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2018-06-13 09:04