本月实际抵扣1000元,但是账上的应交税费-进项税是900,差100,那是因为有些发票先抵扣了,但是记账联尚未收到,所以没做进账,那我报税时,应根据哪个金额
Kalen Wu
于2018-06-12 12:52 发布 855次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
相关问题讨论

你好,按认证金额入账,先入账发票到再附上去
2018-06-12 12:53:18

你好,你能让对方给你提供发票复印件,来做账吗?
2020-08-19 15:05:30

您好,这个是账上的金额
2023-01-31 16:19:19

你好,这样不用转 你直接留在这个科目上就行
2022-04-04 12:25:48

能收回来的知道具体的业务就可以做
2019-08-02 15:15:18
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