送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-30 14:30

红冲就可以的,然后你现在可以正常认证抵扣。

实操学堂 追问

2022-08-30 14:36

怎么红冲?
我现在正常认证抵扣?这张进项发票已经在去年11月份已经认证了。

郭老师 解答

2022-08-30 14:41

你去年已经认证抵扣了,但是申报的时候没有申报,是这个意思吗?

实操学堂 追问

2022-08-30 14:56

是的  去年已经认证抵扣了,但是申报的时候没有申报

郭老师 解答

2022-08-30 14:56

去修改税务局申报表就可以的。

上传图片  
相关问题讨论
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
您好,1不需要,只需要借:应交税金--未交增值税 贷:应交税金--应交增值税-转出多交增值税,因为这个分录确认应交税费应交增值税余额零
2022-04-26 11:39:36
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...