我们给客户加工了10000元货款,出现异常扣了800元,客户要求我们扣掉的800元也体现在发票上,发票怎么开
刘书玲
于2018-06-11 14:35 发布 960次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,先按10000开具正数发票,然后按800开具折让发票
2018-06-11 14:37:49

您好,扣的200元,不用开发票了,直接开800元,或者一行开1000元,下一行开销售折让200元也行。
2018-03-23 22:04:04

你好 你们只能按902来确认输入 借 应收账款 902 贷主营业务收入 应交税费 2元和100元作为销售费用 但是没有发票这个销售费用不可以税前扣除的
2019-11-16 21:00:58

您好!这个建议你开货物发票了。相当于损耗的货物卖给对方了
2018-06-12 16:55:37

你好,同学。
你开票吗,你是哪个公司
你开票的话你是按哪个金额开具。
2020-02-12 11:15:20
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