送心意

答疑陈园老师

职称,中级会计师

2018-06-11 14:11

错的,计提工资和发放时应该这样。借:管理费用-工资 1000  贷:应付职工薪酬-工资 1000 。发放时: 借:应付职工薪酬-工资 1000   贷:其他应收款-社保 50   应交税费-个人所得税 10    银行存款 940.

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http://xinzhi.wenda.so.com/a/1525930604208918 看看这里
2018-06-07 11:42:55
错的,计提工资和发放时应该这样。借:管理费用-工资 1000 贷:应付职工薪酬-工资 1000 。发放时: 借:应付职工薪酬-工资 1000 贷:其他应收款-社保 50 应交税费-个人所得税 10 银行存款 940.
2018-06-11 14:11:08
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
2018-04-20 15:14:33
你好,个人社保扣款 借;应付职工薪酬,贷;其他应收款 退还做相反分录 借;其他应收款,贷;应付职工薪酬
2020-06-08 17:15:02
你好,按照减免后的金额计提,缴纳就可以。 借 管理费用 -社保 贷 应付职工薪酬-社保 扣款 借 应付职工薪酬-社保 贷 银行存款
2020-04-09 10:08:50
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