送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-03-10 13:54

你好,应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少,你就做账做多少。

武月红 追问

2025-03-10 13:57

我是觉得这个餐费太高了,刚问他,他说17000里有部分是过年员工聚餐,剩下是请客户吃饭的

宋生老师 解答

2025-03-10 13:58

你好,年度聚餐的,你知道福利费就好了,剩下的做业务招待费。

武月红 追问

2025-03-10 13:59

员工聚餐,我是不是记录:借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费   贷:其他应付款还是直接借:管理费用-福利费   贷:其他应付款

宋生老师 解答

2025-03-10 14:00

你好,这个是要先经过应付职工薪酬。

武月红 追问

2025-03-10 14:02

借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费   贷:其他应付款 是这样做吗

宋生老师 解答

2025-03-10 14:04

你好,对的,就是这样子做。

武月红 追问

2025-03-10 14:04

这个招待客户这样做对的吧

宋生老师 解答

2025-03-10 14:05

你好,是的,就是这样子做评价。

宋生老师 解答

2025-03-10 14:05

是的,就是这样子做凭证

武月红 追问

2025-03-10 14:20

借:管理费用-福利费   贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费   贷:其他应付款

这个经过这个应付职工薪酬的目的是为啥

宋生老师 解答

2025-03-10 14:24

你好,是的,就是这样子做,一来是会计制度的要求,二来是汇算清缴填表的时候需要

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你好,应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少,你就做账做多少。
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