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武月红
于2025-03-10 13:53 发布 45次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2025-03-10 13:54
你好,应该按实际发生的金额来入账。实际发生了多少,你就做账做多少。
武月红 追问
2025-03-10 13:57
我是觉得这个餐费太高了,刚问他,他说17000里有部分是过年员工聚餐,剩下是请客户吃饭的
宋生老师 解答
2025-03-10 13:58
你好,年度聚餐的,你知道福利费就好了,剩下的做业务招待费。
2025-03-10 13:59
员工聚餐,我是不是记录:借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款还是直接借:管理费用-福利费 贷:其他应付款
2025-03-10 14:00
你好,这个是要先经过应付职工薪酬。
2025-03-10 14:02
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款 是这样做吗
2025-03-10 14:04
你好,对的,就是这样子做。
这个招待客户这样做对的吧
2025-03-10 14:05
你好,是的,就是这样子做评价。
是的,就是这样子做凭证
2025-03-10 14:20
借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费;借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他应付款这个经过这个应付职工薪酬的目的是为啥
2025-03-10 14:24
你好,是的,就是这样子做,一来是会计制度的要求,二来是汇算清缴填表的时候需要
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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2025-03-10 13:57
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2025-03-10 13:59
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2025-03-10 14:00
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2025-03-10 14:02
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2025-03-10 14:04
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2025-03-10 14:04
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2025-03-10 14:05
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2025-03-10 14:05
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2025-03-10 14:20
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2025-03-10 14:24