送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-06-09 18:49

按开票的月份进行做收入处理。

鸢尾丶 追问

2018-06-09 18:49

是做发出商品么?

江老师 解答

2018-06-09 18:50

先做发出商品,再结转发出商品到主营业务成本

鸢尾丶 追问

2018-06-09 18:58

是先 借 应收账款   贷 应交税费   贷  主营业务收入    然后  再借 发出商品  贷  库存商品    再  借 主营业务成本  贷  发出商品

江老师 解答

2018-06-09 19:00

上述分录处理完全正确。

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相关问题讨论
10月份做 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-11-05 15:19:16
借:库存商品 贷:应付账款-暂估 受票 借:库存商品  负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:库存商品     应交税费-增值税-进项 贷:应付账款- 借:应收账款 贷:发出商品 借:应收账款 负数 贷:发出商品 负数 借:应收款款 贷:主营业务收入       应交税费-增值税-销项
2022-03-22 22:41:34
按照开票的来做,然后结转成本就可以了,按照开票的数量对应的成本来
2020-05-18 17:25:00
分别处理就可以了,借:预付账款,贷:银行存款,借:管理费用福利费,等科目贷应付账款
2022-09-27 14:17:41
可以的
2019-03-01 11:10:57
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