7月预收到货款。10月开出部分发票,怎么做帐?7月当时已经做了预收账处理

期末考试12月
于2018-11-05 15:18 发布 861次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
相关问题讨论
10月份做
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-11-05 15:19:16
您好!这个建议你分开做,因为这个日期隔的比较远,而且作为2笔账务会更加清晰,而且这本来就不是很没法的时期你。
2017-06-15 11:31:45
老师,从发出商品结转主营业务成本,不会有错吧?之前没用过发出商品这个科目。
老师,如果,发票和货,货款,这些的支付是在一个月内,老师你们一般怎么处理,我的话,我会在月底做,不涉及预收,预付这些科目了
2017-07-25 21:52:08
你好,提前开具发票是必须做收入确认的
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-02-23 15:20:32
借银行存款 贷合同负债 应交税费
2022-03-19 10:42:50
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