送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2018-06-12 09:56

您好:借:银行存款等550000贷:主营业务收入500000应交税费——应交增值税(销项税额)50000借:银行存款等600000贷:主营业务收入600000、借:其他应收款50000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)52000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)102000

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您好:借:银行存款等550000贷:主营业务收入500000应交税费——应交增值税(销项税额)50000借:银行存款等600000贷:主营业务收入600000、借:其他应收款50000应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)52000贷:应交税费——应交增值税(出口退税)102000
2018-06-12 09:56:43
首先是账面价值和公允价值不一致,应按公允价值计提折旧但被投资单位是按账面价值计提所以少计提的费用要调回来,调减利润100 然后是顺流交易的未实现内部收益要抵消,应该抵消的是120减去已经实现的是180/5/2,这里是半年要提的折旧,调减这部分 调减这两部分的后的利润X持股比例就是答案
2022-03-12 10:37:34
你好 有相关协议吗,这是不是融资租赁?
2019-08-20 11:29:47
你好,明早写给你会计分录
2020-03-18 01:04:22
1借管理费用-1000 借待处理财产损益1000
2020-05-31 21:26:50
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