公司4月份才成立交了一年的物业费,法人垫付的借:预付账款 1600,贷:其他应付款--名字1600.这个月收到物业公司开具的专用发票(我们是一般纳税人)报销时借:其他应付款--名字1600,贷:银行存款,那么这个月摊销物业费时我是把这三个月一起摊销掉,从下个月开始按每月摊销,对吧?摊销时的分录怎么写呢?尤其是进项税额怎么摊呢?

罗成妈妈
于2018-06-07 12:24 发布 1466次浏览
- 送心意
职称:
2018-06-07 12:31
第一步,将预缴的物业费用,借:待摊费用 贷:预付账款 ;收到发票后,分月份待摊,借:管理费用 应交税金 贷:待摊费用,进项税可以当月全额计入。无需分开待摊。
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第一步,将预缴的物业费用,借:待摊费用 贷:预付账款 ;收到发票后,分月份待摊,借:管理费用 应交税金 贷:待摊费用,进项税可以当月全额计入。无需分开待摊。
2018-06-07 12:31:38
注销公司要把所有账都补完才行
2018-01-19 18:45:18
没问题,可以这么写分录
2021-08-15 17:52:24
您好 这样写分录可以的哈
2020-07-13 09:52:20
其他应收款如果挂账时间太久,一般会视作对股东或老板的分红
2016-05-05 20:24:20
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2018-06-07 14:00
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2018-06-07 17:38