送心意

高辉老师

职称中级会计师,初级会计师

2025-02-13 15:56

你好,全部冲回,然后按照发票记账

借:管理费用   负数
贷:其他应付款   负数


借:管理费用  发票金额
应交税费-增值税-进项  税务
贷:应付账款/其他应付款

柠檬叶 追问

2025-02-13 16:08

这跨年了不用做以前年度调整吗?

高辉老师 解答

2025-02-13 16:40

计提差异不大,是不用调整以前年度损益的,差异影响大不

上传图片  
相关问题讨论
你好,全部冲回,然后按照发票记账 借:管理费用   负数 贷:其他应付款   负数 借:管理费用  发票金额 应交税费-增值税-进项  税务 贷:应付账款/其他应付款
2025-02-13 15:56:43
您好,借管理费用10贷其他应付款10
2022-12-12 14:28:27
同学分录调整就可以了
2022-05-19 09:39:38
你好;   这个买来的用途是什么;这样好判断计入成本还是费用去 ;    这个钱是老板垫付的吗?   
2022-04-24 13:45:14
你好,同学。正在为你解答。
2022-04-04 21:42:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...