送心意

阳老师

职称中级会计师

2018-06-06 16:03

你好,你购入时借:应交税费--未交增值税  贷:库存现金

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-06-06 16:03

是的

阳老师 解答

2018-06-06 16:05

你好,你到时候直接抵减就可以了

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-06-06 16:06

2018年1月份缴纳了服务费280元,然后在缴纳2017年4季度增值税的时候,我把这280抵扣了。
但是。抵扣这里我没有做账。
现在该怎么办

阳老师 解答

2018-06-06 16:06

你好,你增值税报表填写抵扣没有

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-06-06 16:07

增值税报表填写了的。但是帐没做

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-06-06 16:13

如果我补分录在5月份。我借应交税费,贷什么。是管理费用 ,还是以前年度调整损益

阳老师 解答

2018-06-06 16:13

你好,你4季度的增值税是18年1月份进行缴纳的,按这个正常做就可以了

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 追问

2018-06-06 16:24

应交税费-应交增值税-减免税额 是这个明细吗?

阳老师 解答

2018-06-06 16:43

你好,应交税费--未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
你好!借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
2020-09-21 16:09:45
你好,是这样与未交增值税抵扣
2018-02-02 14:51:40
你好 可以的 可以这么做的
2021-12-30 13:13:42
你好,借,应交税费-未交增值税 ,贷;应交税费减免税款 是这样处理
2018-01-12 17:44:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...