老师,我们用的小企业会计准则,去年开的一张普通发票,现在客户取消服务了要退费给对方,需要红冲发票,在电子税务局上可以红冲吧?账务处理怎么做?税务上要做什么调整吗?
刘坤
于2025-02-07 09:39 发布 206次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-02-07 09:40
你好,直接开负数发票,然后做红冲收入的分录就行
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你好,直接开负数发票,然后做红冲收入的分录就行
2025-02-07 09:40:23
你好同学,能把你原来的那个凭证发给我看一下吗?
2022-03-29 16:00:50
属于跨年费用
借:利润分配-未分配利润
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2021-01-05 13:21:32
你们单位是销售方吗?如果是的话,
借应收账款
贷利润分配未分配利润,
应交税费,应交增值税,
然后再做红冲的,
借利润分配未分配利润,
应交税费,应交增值税,
贷应收账款
2022-04-27 19:54:16
是的,红冲以后重新开就是了,没问题。影响今年的税款和报表的
2023-07-10 08:33:20
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