老师现在开的飞机票是普票,上面燃油费都没有,这样 问
您好,他是加在机票里面了,这个是按9%来抵扣 答
老师,我门单位有个股东原来有35%股份,还有装修时向 问
你好,你们还借款,但是这个股权是新股东支付给老股东 有盈利的分红没有盈利的话 有亏损需要他承担,一般按照亏损之后的股权转 答
你好!我想问下,我们查账征收的个体户,第四季度开了2 问
可以先据实暂估的哈 答
老师您好,我们半成品金额比如是10万,我现在知道单 问
同学,你好 多余的金额?? 哪里来的多余的? 答
老师,审计升出来的,这个我还怎么写清明情况啊?麻烦 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

我公司购买纸箱,我作为销售费用入账,1月份的纸箱,我没做任何账务处理,现在5月份才付款,收到票,请问我怎么处理
答: 纸箱如果不是单独计价的话,需要计入销售费用--包装费科目核算,那就直接计入5月份的帐中吧,按规定是要在1月份发生购买纸箱的业务时,就计入销售费用的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
出口贸易企业 当月的费用 没付款 对方也没付款 账务处理是 是这样处理的吗? 借:销售费用-报关费 贷:应付账款
答: 你好,是的,就是这样子做的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我预付A公司370.3元,借:预付账款 370.3 贷:现金 370.3 最后结算的时候,我把370.3记成370.32了,借:销售费用 1500 贷:预付账款 370.32 现金 1129.68 但我预付账款实际就是付的370.3,不是370.32,等于我后来应该给人家再付1500-370.3=1129.7,但我现在给人家付了1500-370.32=1129.68,对方也不要那0.02了,该怎么进行账务处理
答: 借:预付账款 贷:营业外收入






粤公网安备 44030502000945号



我是另一个你 追问
2018-06-06 15:25
张艳老师 解答
2018-06-06 15:26