送心意

家权老师

职称税务师

2025-02-06 15:26

是的,就是那样做就行

福锋 追问

2025-02-06 15:34

5月做 计提借 管理费用-电费 贷 其他应付款-老板, ,6月 支付了电费有票,怎么做分录?

家权老师 解答

2025-02-06 15:35

老板直接支付借 管理费用-电费 贷 其他应付款-老板

计提是借 管理费用-电费 贷 其他应付款-电力公司

福锋 追问

2025-02-06 15:41

好的,那不需要看票做吧,电力公司给公司开的电费发票

家权老师 解答

2025-02-06 15:43

计提是借 管理费用-电费 贷 其他应付款-电力公司

支付
借 其他应付款-电力公司
贷 其他应付款-老板

福锋 追问

2025-02-06 15:52

好的谢谢老师

家权老师 解答

2025-02-06 15:54

不客气,祝你工作顺利。如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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