送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-06 14:23

这样做的问题是之前做的其他应付款科目会挂有余额的,您应该是付款后,要冲减其他应付款科目余额的。
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。

大师兄 追问

2018-06-06 14:24

刚才搞错了,是先到票  贷方用的是其他应付款

张艳老师 解答

2018-06-06 14:33

我能看明白的,那您后期支付款项时,也是要借记其他应付款科目,将之前挂的其他应付款科目冲平。不能再另挂预付账款科目的,这样会两个往来科目都有余额的。

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相关问题讨论
你好,同学。是的,可以通过其他应付款处理。
2019-12-15 10:13:11
这样做的问题是之前做的其他应付款科目会挂有余额的,您应该是付款后,要冲减其他应付款科目余额的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-06 14:23:56
是的,查找账套里明细账上的应付账款,预付账款,其他应付款这三个科目
2018-10-29 11:48:33
你的做法可以 但是在实际操作中,大多数企业只选择一个科目来核算往来款,比如其他应收款。如果出现负数,那就表示其他应付款。这样比较方便管理
2019-09-15 18:43:04
你好,体现客户付款的,是通过工程结算科目
2019-08-09 17:30:51
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