送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-06-06 13:45

你好,这个合同6月份不需要申报印花税

含笑回眸 追问

2018-06-06 13:57

是不是我5月份的账务处理就不需要计提印花税了?

老江老师 解答

2018-06-06 13:58

除此之外的业务,还是要计印花税的哟

含笑回眸 追问

2018-06-06 14:06

老师,是不是进行红字发票冲正账务处理时,印花税也照样计提,负数表示

含笑回眸 追问

2018-06-06 14:08

我们5月份只开具了这张发票
6月份开了红冲

老江老师 解答

2018-06-06 14:08

不是!印花税是行为税,做了就要交。没有负数的概念!咱俩签订一个合同,签完了觉得不好玩,撕了!对不起,一样要交税!

含笑回眸 追问

2018-06-06 14:38

如果我6月份只有红冲这张发票,这个红冲刚好冲减了5月的收入,6月没有其它的发票收入, 那我的印花税也就不能再减回来了,是吗?老师
如果6月有收入,这个红冲冲减了6月的收入,相应的 六月的印花税也就少了,是不是,老师

老江老师 解答

2018-06-06 14:57

是的,法理上是不认可红字.....实务中,多笔的,你减在其中,也不一定能看到

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同学你好 这个零申报就行
2022-02-14 11:04:54
你好 ;你开红字发票要按照原来蓝字发票的信息来开票的。 不应该超过金额的。 你去检查下蓝字发票金额是多少
2022-01-04 08:59:46
是,需要减掉这个金额来缴纳税金
2025-12-04 15:33:35
你好,你自己开出去的话,应该是填写销售额,你的销售额是零一正数一负数是零的。
2022-12-07 15:08:16
以前做的无票收吗 现在开票了 ?
2019-07-11 13:53:55
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