送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-06-05 20:23

您好,购进时,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项(取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款,自己用时,借:管理费用-招待费,贷:库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出。卖给其他公司时,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。

上传图片  
相关问题讨论
您好,购进时,借:库存商品,应交税费-应交增值税-进项(取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款,自己用时,借:管理费用-招待费,贷:库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出。卖给其他公司时,借:现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-06-05 20:23:30
您好,贵公司是一般纳税人,还是小规模纳税人?买酒时,收到的是增值税普通发票,还是增值税专用发票啊?
2018-06-05 20:14:59
借;管理费用 贷;银行存款等科目
2017-04-01 10:08:23
纯招待的 不可以抵扣 如果你卖给其他公司 可以抵扣 但是要先增加主营
2019-12-12 17:48:01
自己用的商品是办公桌沙发等
2017-10-19 20:10:44
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...