老师您好!请教:2025年1月国税打电话来,说我一家个体工商户2023年的经营所得税税负偏低,让我自查,然后我做了调整,需要补交所得税,还有无票收入相关的增值税附加税等,税局要求我做更正申报,那我想请问,更正申报我应该更正哪一个月份?可以只更正23年12月底的增值税报表和财务报表吗?那如果是这样,我后面的24年所有的增值税报表和财务报表月报和季报都要做更正吗? 如果不改,是不是年初数年末数都对不上了,然后我的账是不是也要调整?相当于我把账都要改过重新做?

塔宝
于2025-01-18 08:30 发布 285次浏览
- 送心意
小正老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-18 08:35
你好,需要更正2023年12月份的经营所得、增值税、财务报表,2024年的增值税申报表和2023年的增值税申报表没有逻辑关系,不需要更正,现在电子税务局更正一个季度的数据,后面的数据会自动变动,2024年的财务报表可以先不做变更,看一下2023年第四季度的财务报表变更后,2024年的数据有没有变动,如果没有变动,再做更正
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2025-01-18 08:35:12
同学你好
是分公司吗
2022-04-12 11:30:16
你好
要先填写附表一,这个是最重要的,按照你开票出去的金额填写。
这个一般默认都已经填好数据了
然后再填写主表
2022-01-12 09:21:01
只要做结转需要缴纳的增值税就可以的
2022-01-11 11:03:26
就首先啊,提供了服务,对方应该给你钱,但如果说他没有给你钱,直接用产品给你的话,那么这一部分产品也就是要按照收入去交税,这个理解是正确的。然后你再把这个产品卖出去,哎你还要交一次税,如果说你之前这个产品啊,拿进来的时候,对方给你开的是专票,那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
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