送心意

小正老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-18 08:35

你好,需要更正2023年12月份的经营所得、增值税、财务报表,2024年的增值税申报表和2023年的增值税申报表没有逻辑关系,不需要更正,现在电子税务局更正一个季度的数据,后面的数据会自动变动,2024年的财务报表可以先不做变更,看一下2023年第四季度的财务报表变更后,2024年的数据有没有变动,如果没有变动,再做更正

塔宝 追问

2025-01-18 09:00

老师,假如国税的财务报表可以自动变更,但是我财务软件里的数据是没有变更,我是不是得自己在财务软件里调账?

小正老师 解答

2025-01-18 09:38

你好,是的,财务报表的数据需要变更一下,一般财务数据不会一直反结账到2023年,会在当年调整,做以前年度损益调整

塔宝 追问

2025-01-18 09:58

老师我是小企业会计准则好像没有以前年度损益调整这个科目?我应该做到哪里?

塔宝 追问

2025-01-18 09:59

还有我是应该先把账上调整好再申报所得税还是先申报再调整账务?

小正老师 解答

2025-01-18 10:04

可以先申报,再调整账务,税务局让补税,先按他们的税都补,补了之后看需要调整哪些会计科目,如果没有以前年度损益调整,涉及到损益类科目调整的,用利润分配-未分配利润来代替

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你好,需要更正2023年12月份的经营所得、增值税、财务报表,2024年的增值税申报表和2023年的增值税申报表没有逻辑关系,不需要更正,现在电子税务局更正一个季度的数据,后面的数据会自动变动,2024年的财务报表可以先不做变更,看一下2023年第四季度的财务报表变更后,2024年的数据有没有变动,如果没有变动,再做更正
2025-01-18 08:35:12
同学你好 是分公司吗
2022-04-12 11:30:16
你好 要先填写附表一,这个是最重要的,按照你开票出去的金额填写。 这个一般默认都已经填好数据了 然后再填写主表
2022-01-12 09:21:01
只要做结转需要缴纳的增值税就可以的
2022-01-11 11:03:26
就首先啊,提供了服务,对方应该给你钱,但如果说他没有给你钱,直接用产品给你的话,那么这一部分产品也就是要按照收入去交税,这个理解是正确的。然后你再把这个产品卖出去,哎你还要交一次税,如果说你之前这个产品啊,拿进来的时候,对方给你开的是专票,那么你可以抵扣。
2022-02-18 14:21:44
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