送心意

朴老师

职称会计师

2025-01-15 09:04

计提分录应是借 “所得税费用 1000” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 1000”,期末结转到本年利润。先冲销原错误分录(借 “利润分配 - 未分配利润 -1000(红字)” 贷 “应交税费 - 应交企业所得税 -1000(红字)”),再做正确分录,调整后利润表数据就正确了

飞跃迷雾 追问

2025-01-15 09:05

但是,这个所得税是补缴的去年的税款

朴老师 解答

2025-01-15 09:07

你做了跨年调整的分录就是资产负债表和利润表勾稽不上
这个是正常的

飞跃迷雾 追问

2025-01-15 09:07

按照正常计提是不是影响了今年的实际利润数字?

飞跃迷雾 追问

2025-01-15 09:07

好的,谢谢老师。

朴老师 解答

2025-01-15 09:10

是的
满意请给五星好评,谢谢

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