老师 请问我有一笔未开票收入30000元,是3%减按2%交增值税,那我在附表一未开票销售额和税额那填多少,怎么计算,在减免表那怎么计算,填多少
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于2025-01-10 09:02 发布 91次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2025-01-10 09:03
附表一未开票销售额=30000/1.03,在减免表的减免金额=30000/1.03*0.01
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您应该是小规模纳税人吧?
2019-09-12 11:08:28

你好,看这个,这样转,没有金额的子目就不用: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2019-06-06 11:21:18

借 应交增值税销项税 简易征收 进项税转出 贷 应交增值税进项税 贷 应交增值税-转出未交增值税
你好,你们是收到专票认证后转出了吗?
2019-03-29 17:22:04

你好,是的
2016-12-25 13:58:52

你好,如果是小规模不用做结转,一般纳税人做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2016-12-10 20:04:05
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