送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-06-03 22:33

您好,预付时,借:预付账款(25%部分),贷:现金或者银行存款,货到收到全额发票,借:固定资产等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款(25%部分),现金或者银行存款(75%部分),应付账款(押金部分)

超越平凡 追问

2018-06-03 22:39

食堂没有自己的账户,和别的食堂挂往来账,里面的现金或银行存款改成其他应付款吗

老王老师 解答

2018-06-03 22:47

您好,是的。

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您好,预付时,借:预付账款(25%部分),贷:现金或者银行存款,货到收到全额发票,借:固定资产等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款(25%部分),现金或者银行存款(75%部分),应付账款(押金部分)
2018-06-03 22:33:07
借:预付账款 其他应收款 贷:银行存款
2020-03-03 10:29:07
对支付方是其他应收款
2019-07-08 13:46:47
你好 押金计入其他应收款-押金
2019-07-08 13:48:05
你好,同学。 收到的这些是 借 库存物资 贷 捐赠收入
2020-04-20 08:33:17
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