我们公司2月份说给3个股东发年终奖金,每人20万,后来又说不是年终奖,是暂时给他们用这先,到时分红再减去这个款,请问我要把这些凭证红冲掉,再做成借:其他应收款,贷银行存款吗?还有我想请教一下,分红的话有一部分钱是在公账的,是一定要按10%提取法定盈余公积吗?股东分红的分录是怎样的?
朵
于2018-06-03 17:14 发布 1278次浏览

- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-06-03 18:43
你好!
1既然这钱不是奖金,红冲这些凭证是正确的
2暂时用的,列入其他应收款是正确的
3公司法第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。所以要分配利润,就要计提盈余公积金
4分红的分录
借 利润分配-未分配利润
贷 应付股利
实际付款时
借 应付股利
贷 银行存款
其他应收款 (别忘记前面先付的)
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你好!
1既然这钱不是奖金,红冲这些凭证是正确的
2暂时用的,列入其他应收款是正确的
3公司法第一百六十六条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,可以不再提取。所以要分配利润,就要计提盈余公积金
4分红的分录
借 利润分配-未分配利润
贷 应付股利
实际付款时
借 应付股利
贷 银行存款
其他应收款 (别忘记前面先付的)
2018-06-03 18:43:31

您好,个人所得税是哪个主体缴纳?
2022-07-05 09:34:33

你好,是的,这个账务处理对的。
2023-06-06 14:37:09

那缴纳的公积金,你们入公司费用吗,
2019-12-18 10:27:12

借其他应收款 贷银行存款。这样写分录可以
2018-12-24 15:10:37
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