- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-06-02 15:33
你好,计提时借管理费用 职工薪酬 贷应付职工薪酬,没有发的工资可以先放在应付职工薪酬科目里不用再做凭证。
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
你好,是可以这样处理的。
2019-06-01 18:04:33
你好,你现在补提社保1-3月份
2020-05-14 15:52:21
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