老师,对随同商品出售而不单独计价的包装物是计入 问
同学,你好 对于随同商品出售不单独计价的包装物,其成本应计入销售费用。 答
老师,你好,请问一下,旅客运输业,客户提供不到合同,只 问
直接根据结算单上的金额 借:银行存款/预收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税 答
转账到公司的另一张卡,新开的卡,预存款怎么做账 问
企业内部的公户转是吗?借银行存款贷银行存款 二级科目可以写银行名字 答
请问怎么修改密码账号 问
你好,修改什么的密码? 答
个体户开1万元1%的专票(含税)需要交哪些税,分别是多 问
同学,你好 增值税10000/1.01*0.01 附加税10000/1.01*0.01*6% 个人所得税,要看利润 答

4月份给客户开的票,11%税率的10万,5月份发现金额开多了,应该是9万,客户申请重开,五月就冲红重开了,开了11点的9万元。这个情况我申报5月增值税如何处理?
答: 您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
我4月份给客户开了10万的票(算是预估),但是后面对账发现只有9万,税率11%5月,客户已认证并填了红字发票信息表,我这边也给他重开了9万的负数发票,税率也是11%,6月份相关的账务处理和报税处理怎么做?
答: 借:应收账款 100000(红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费-应交增值税(销项税)(红字) 在做正确的蓝字发票 借:应收账款 90000 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小微企业,7月8月没开票,9月开8万。是免增值税的,但是如果10月发现开错了,需要冲红,重新开。如果10月11月.12月又开5万发票。这样还是免增值税吗?等于10月11月12月,冲红重开的8万,加5万是13万。那是否还是免增值税?
答: 你好,10月份需要冲红,重新开,其实一正一负刚好抵消了,12月又开5万发票,对于你第四季度来说实际开具发票金额是5万,而不是13万,是免征增值税的
9月份开的5万元发票和10月份开的5万元发票,由于客户需要将分公司抬头改为总公司,在11月份总共六张全部冲红了,重新开在一张发票上,冲红的发票已收回,我在账上该咋处理,有没有税务风险
请问老师,一般纳税人5月份开专票15万,6月份11号将5月份开的发票冲红,在6月份重新开了15万的发票,请问6月份申报增值税应该怎么报,是零申报吗
11月28日我开了5万专票给客户,客户认证了刚好不用交增值税。这个月有5000退款,如果我把5万发票红冲,重新开4.5万发票,客户需要补税吗?还是我直接红冲5000?
8月份给客户开增值税普通发票金额多开了,当月没有发现,增值税纳税申报也按多开的金额错误申报了。9月份将发票红冲后,开具正确的金额该如何纳税申报。


905627101 追问
2018-06-02 23:02
王雁鸣老师 解答
2018-06-02 23:04
905627101 追问
2018-06-02 23:35
王雁鸣老师 解答
2018-06-02 23:37