4月份给客户开的票,11%税率的10万,5月份发现金额开多了,应该是9万,客户申请重开,五月就冲红重开了,开了11点的9万元。这个情况我申报5月增值税如何处理?

905627101
于2018-06-01 23:35 发布 952次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-06-01 23:38
您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
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您好,除了这个重开的9万元,还有开具发票的收入吗?
2018-06-01 23:38:30
借:应收账款 100000(红字)
贷:主营业务收入 (红字)
应交税费-应交增值税(销项税)(红字)
在做正确的蓝字发票
借:应收账款 90000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
2018-06-03 15:09:08
你好,销售红字是不能申报成功的,需要到税务大厅申报才可以
2018-10-28 21:27:04
您好
把红冲的8万 蓝字的10万分别入账 有影响的 少冲了2万 2万要计入收入 结转成本 计算利润
2020-10-09 08:47:56
是属于的。你10月份开了红票做账你有-8万,然后你又开了正确的8万,最后两个月开了5万,你总共第四季度是-8+8+5=5万!所以是免税的。
2018-09-20 09:15:10
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