老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
请问老师,业务员出差回来,报销费用,他花超了,用自己钱垫的,这样分录,借,管理费用,其他应付款,贷库存现金对吗
答: 借管理费用贷其他应收款
这张凭证的意思是“王xx”付了公司的房租。但是这个钱是“王xx”的,所以在同一张凭证上,我又做多了一步“借:库存现金;贷:其他应付款-王xx”,今天,我们老板叫了他一个做会计的朋友过来看我做的账。他说我这凭证不要这样做, 我这样做,这张凭证就成了多借多贷了,都不是一借多贷,也不是多借一贷了。让我把凭证改成“借:管理费用-房租;贷:其他应付款-王xx”,就是叫我把中间红色这2步删掉。请问老师,为啥不能多借多贷? 这样做也没错,照他说的做也没错。只是我俩的做账习惯不一样而已嘛。不是吗? 如果我这种做法老师认为是错的,那我以后就不这样做,就照他说的做。 如果这样做也是可以的,
答: 你好,可以你这样做的。你在摘要栏里注明是借用款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账面上库存现金不够,我可以先借钱出来,用借:库存现金,贷:其他应付款不啊,然后支付管理费用时用其他应付款支付
答: 你好,可以这样写,能购解释清楚就可以