上年退回的企业所得税在今年汇算清缴怎么填 问
你好,同学 汇算清缴填写的是利润总额的相关损益科目,不用填写所得税费用 答
老师供应商跟我开的发票出现异常怎么处理,已经抵 问
你好!做进项转出了 答
老师,终于找到一个应交增值税借方为啥有余额了,22 问
你好,四舍五入的可以放到营业外支出。 答
老师,大额的办公用品可以这么入账吗?直线法折旧,净 问
您好,购入的具体是什么呢? 答
企业于4月1日向银行借入90000元存入银行,期限6个 问
你好,借银行存款90000贷短期借款 4月-9月每月借财务费用450贷应付利息 6月和9月借应付利息1350贷银行存款 9月借短期借款90000贷银行存款 答
老师,有办公费的发票,没有库存现金,都是法人垫付的钱,哪能否直接记管理费用-办公费贷记 其他应付款-法人垫付款?
答: 你好,没问题,会计分录可以这么做。
请教老师,公司员工聚餐分录,借管理费用―福利费 贷库存现金(或其他应付款)这样处理对不对
答: 你好, 分录 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或其他应付款) 需要通过应付职工薪酬核算
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 我们租了一辆车,租期8个月,从11月开始,每月1000元,发票全部收到8000元,分录这样写对吗:借:管理费用-租赁费 1000,待摊费用 7000 贷:库存现金 1000,其他应付款7000
答: 你好, 借:长期待摊费用8000 贷:银行存款8000 借:管理费用-租赁费1000 贷:长期待摊费用1000
梦怡 追问
2016-11-27 09:57
王雁鸣老师 解答
2016-11-26 23:06
王雁鸣老师 解答
2016-11-26 23:23
王雁鸣老师 解答
2016-11-27 10:02