送心意

李老师

职称注册税务师,中级会计师

2016-07-27 12:03

不好意思,上面说错了,以前没做好计提,老师具体的分录怎么做?

李老师 解答

2016-07-27 12:01

<p>那部分 挂在其他应收款 &nbsp; &nbsp; &nbsp;全额由员工承担 &nbsp;不能税前列支</p>

李老师 解答

2016-07-27 12:40

<p>缴纳时候借其他应收款 &nbsp;贷银行</p>

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&lt;p&gt;那部分 挂在其他应收款 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;全额由员工承担 &amp;nbsp;不能税前列支&lt;/p&gt;
2016-07-27 12:01:20
社保当月有计提吗?有计提的话,在次月支付时,,借:应付职工薪酬-社保22349.4,贷:现金16757.19 银行存款5592.21
2016-04-07 14:24:34
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
2019-09-12 09:58:25
你好!计入其他应付款核算就可以的
2019-10-15 16:21:41
同学,需要调整以前年度损益 补漏入账的费用: 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 调整因为少入此笔费用而多交的所得税 借:应交税费-应交所得各 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益调整,得出未分配利润的影响 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-13 17:11:51
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