送心意

文老师

职称中级职称

2019-07-23 20:26

您好,三月的销项,正常处理,四月份的进项也是正常处理,然后四月的进项了3月份的销项还有需要交税的,到4月的余额应该是一致的吧,就是滞纳金的,需要计入营业外支出

青柠吖 追问

2019-07-23 21:04

现在缴纳的这部分欠税如何做会计分录呢

文老师 解答

2019-07-23 21:06

欠税也就是3月份的应交的是吗

青柠吖 追问

2019-07-23 21:09

是的老师

青柠吖 追问

2019-07-23 21:13

麻烦老师看到了帮忙解答一下,有点急,非常感谢您

文老师 解答

2019-07-23 21:16

您三月份那就是正常确认销项,借应收账款贷主营业务收入销项税额,然后借销项税额贷转出未交增值税,进项税额是借转出未交增值税贷进项税,再把转出未交增值税的余额,借转出未交增值税贷应交税费-未交增值税

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其实你能开出来发票,就没问题,可以当期抵扣
2019-07-23 18:41:07
本期和上期可以正常处理的,同学
2019-07-23 18:41:35
这个,你们怎么会出现这种情况呢?你们无票收入做得少,实际开票开的多。是什么原因?无票收入估少了?
2019-07-23 19:06:24
您好,三月的销项,正常处理,四月份的进项也是正常处理,然后四月的进项了3月份的销项还有需要交税的,到4月的余额应该是一致的吧,就是滞纳金的,需要计入营业外支出
2019-07-23 20:26:10
你好,季度超过九万了是吗
2018-12-18 10:21:15
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