送心意

武老师

职称注册会计师

2019-07-23 18:41

本期和上期可以正常处理的,同学

青柠吖 追问

2019-07-23 19:04

现在缴纳的这部分欠税如何做会计分录呢

武老师 解答

2019-07-23 19:05

应交税费应交增值税(补交)
银行存款

青柠吖 追问

2019-07-23 19:05

直接做吗

青柠吖 追问

2019-07-23 19:06

应该不是吧

青柠吖 追问

2019-07-23 19:16

如果直接做,应交税费最后会有借方余额的,

武老师 解答

2019-07-23 20:13

有余额也没关系啊,本身就是税法自身的问题

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相关问题讨论
本期和上期可以正常处理的,同学
2019-07-23 18:41:35
其实你能开出来发票,就没问题,可以当期抵扣
2019-07-23 18:41:07
这个,你们怎么会出现这种情况呢?你们无票收入做得少,实际开票开的多。是什么原因?无票收入估少了?
2019-07-23 19:06:24
您好,三月的销项,正常处理,四月份的进项也是正常处理,然后四月的进项了3月份的销项还有需要交税的,到4月的余额应该是一致的吧,就是滞纳金的,需要计入营业外支出
2019-07-23 20:26:10
你好,季度超过九万了是吗
2018-12-18 10:21:15
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