老师,早上好!Y公司租D公司一块地经营,Y公司每年都按 问
那22年汇缴的时候没调怎么处理,还有水电费发票也是,2022-2023年水电费发票按时支付,也是未开具发票 答
老师:购买万元以下的电商平台服务怎么入账 问
借销售费用贷银行存款。 答
老师,结账时出现提示“应交增值税+未交增值税为10 问
借转出未交增值税贷未交增值税。 答
如果营业执照上写明货物和技术进出口,那对于出口 问
经营范围没有要求吗,比如我是做汽车配件的,但是有新产品开发出来,比如是箱包,想出口也可以吗,另外搞不懂,图这三个怎么区别 答
老师 个人所得税企业为员工代交了4个月了,四个月 问
你好不对,不发工资是 0报 不交个税 个税分录红冲处理 答
我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 本期和上期可以正常处理的,同学
我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 其实你能开出来发票,就没问题,可以当期抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司在4月份需要按老税率开票,专管员指导我们将要用老税率开票的金额在3月份申报到未开票收入那里,由于4月老税率开票具体金额不好确定,我们就暂估一部分在3月份申报,4月份正常申报(老税率开票收入和新税率开票收入一起申报,并将3月份预申报部分作负数冲销),7月份专管员说我们3月份申报的未开票收入小于4月份按老税率开票金额,需要补缴税款和滞纳金,这样一来,3月份要交很多税,4月份有大量留抵,我们将留抵部分和欠税部分进行抵消后,仍需要缴部分欠税和滞纳金,我想问这个业务如何会计处理
答: 您好,三月的销项,正常处理,四月份的进项也是正常处理,然后四月的进项了3月份的销项还有需要交税的,到4月的余额应该是一致的吧,就是滞纳金的,需要计入营业外支出
青柠吖 追问
2019-07-23 19:04
武老师 解答
2019-07-23 19:05
青柠吖 追问
2019-07-23 19:05
青柠吖 追问
2019-07-23 19:06
青柠吖 追问
2019-07-23 19:16
武老师 解答
2019-07-23 20:13