送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-21 20:02

先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 
被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 
分摊物业费,借管理费用贷预付账款

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先支付,票没到计入预付账款。借预付账款,贷银行存款 被退回同样的分录,但是金额用负数。收到发票,借预付账款,进项贷银行存款。 分摊物业费,借管理费用贷预付账款
2018-12-21 20:02:31
你好,等认证的当月再转入进项税额。 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额
2021-11-25 17:27:10
你好 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2019-04-10 08:42:58
借管理费用 应交税费待认证 贷银行
2022-08-26 16:35:57
你好 你这个是进项留到下一期抵扣吧,这个分录是正确的
2023-01-05 14:15:21
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