老师请教一下这里咋填哦,谢谢 问
你好,(年初资产总额+年末)/2 答
我们公司之前卖给国外客户的一批货,没有报关,直接 问
不可以做出口退税 因为没有报关 2.不可以 不能结汇 答
老板用我身份证到税务局开税票然后另一个公司打 问
你好,那你实际没有销售是吧。 答
英才公司是一家财经证书培训机构,定位于高端国际 问
B“所有教师都须持有相关证书和5年以上的教学经验”,属于典型的技艺(知识)标准化。 答
我们是管道与设备安装行业,有销售、安装、有时候 问
主营业务收入下设二级科目销售、安装,劳务收入 答
计提时的会计分录应该为: 借:管理费用 61300.00 贷:应付职工薪酬61300.00发放时会计分录为: 借:应付职工薪酬 56423.64 贷:现金 56423.64 借:应付职工薪酬 4876.36 货:应交税费——应交个人所提税 114.91 贷:其他应收款项——社保费(个人) 4761.45 老师,这个个人所得税能进管理费用吗?做企业所得税汇算清缴需要调出来吗??
答: 1、这个个人所得税不能进管理费费的 2、做所得税汇算清缴时,只是将实际发放的工资填入表中(即应付职工薪酬--工资借方的金额,这里面已经包含着代扣的个税的),不需要将个税调出来的。
老师公司承担个人所得税费用会计分录怎么写? 计提时:借-管理费用工资2500 贷:应付职工薪酬工资2500 支付工资时:借-应付职工薪酬工资2500 贷:应交税费个人所得税50 银行2000
答: 你好!计提代扣代缴个人所得税分录 借 应付职工薪酬-工资 贷 应交税费-应交个人所得税 扣缴时 借 应交税费-应交个人所得税 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
6月:计提工资;借:管理费用 销售费用 制造费用 30 贷:应付职工薪酬 30 7月发放工资:借:应付职工薪酬 30 贷:个人社保 10 现金 20借:应付职工薪酬 40贷:个人所得税—分红 40借:个人所得税—分行 40贷:银行存款 40 这样分录对不对,个人所得税比计提的工资还多
答: 你好,这个分红是股东分红吗?
mgdaisy 追问
2018-12-03 11:17
汪晨老师 解答
2018-12-03 11:29
mgdaisy 追问
2018-12-03 11:30
汪晨老师 解答
2018-12-03 11:34